城区检察院2015 年部门决算公开情况
一、单位概况
(一)主要职能
人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。
中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权; 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查;3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;7法律规定的其他职权。
表一:城区检察院2015年收支决算总表
单位:元
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
2015年
|
项目
|
行次
|
2015年
|
一、财政拨款收入
|
1
|
13952525.27
|
一、一般公共服务支出
|
28
|
|
二、上级补助收入
|
2
|
|
二、外交支出
|
29
|
|
三、事业收入
|
3
|
|
三、国防支出
|
30
|
|
四、经营收入
|
4
|
|
四、公共安全支出
|
31
|
14209842.27
|
五、附属单位上缴收入
|
5
|
|
五、教育支出
|
32
|
|
六、其他收入
|
6
|
4182.24
|
六、科学技术支出
|
33
|
|
|
7
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
34
|
|
|
8
|
|
八、社会保障和就业支出
|
35
|
|
|
9
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
36
|
|
|
10
|
|
十、节能环保支出
|
37
|
|
|
11
|
|
十一、城乡社区支出
|
38
|
|
|
12
|
|
十二、农林水支出
|
39
|
|
|
13
|
|
十三、交通运输支出
|
40
|
|
|
14
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
41
|
|
|
15
|
|
十五、商业服务业等支出
|
42
|
|
|
16
|
|
十六、金融支出
|
43
|
|
|
17
|
|
十七、援助其他地区支出
|
44
|
|
|
18
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
45
|
|
|
19
|
|
十九、住房保障支出
|
46
|
|
|
20
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
47
|
|
|
21
|
|
二十一、国债还本付息支出
|
48
|
|
|
22
|
|
二十二、其他支出
|
49
|
5000
|
|
23
|
|
|
50
|
|
本年收入合计
|
24
|
13956707.51
|
本年支出合计
|
51
|
14214842.27
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
|
结余分配
|
52
|
|
年初结转和结余
|
26
|
1775943.29
|
年末结转和结余
|
53
|
1517808.53
|
合计
|
27
|
15732650.8
|
合计
|
54
|
15732650.8
|
表二:城区检察院2015年一般公共预算支出决算表
单位:元
科目名称
|
2015年决算
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
14214842.27
|
11998924.75
|
2215917.52
|
204
|
公共安全支出
|
14209842.27
|
11998924.75
|
2210917.52
|
20402
|
公安
|
|
|
|
2040299
|
其他公安支出
|
|
|
|
20404
|
检察
|
14209842.27
|
11998924.75
|
2210917.52
|
2040401
|
行政运行
|
11998924.75
|
11998924.75
|
|
2040402
|
一般行政管理事务
|
2210917.52
|
|
2210917.52
|
229
|
其他支出
|
5000
|
|
5000
|
22999
|
其他支出
|
5000
|
|
5000
|
2299901
|
其他支出
|
5000
|
|
5000
|
2150805
|
中小企业发展专项
|
|
|
|
216
|
商业服务业等支出
|
|
|
|
21606
|
涉外发展服务支出
|
|
|
|
2160699
|
其他涉外发展服务支出
|
|
|
|
220
|
国土海洋气象等支出
|
|
|
|
22001
|
国土资源事务
|
|
|
|
2200199
|
其他国土资源事务支出
|
|
|
|
229
|
其他支出
|
|
|
|
22999
|
其他支出
|
|
|
|
2299901
|
其他支出
|
|
|
|
表三:城区检察院2015 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
单位:元
经济科目名称
|
2015年决算数
|
合计
|
|
一、工资福利支出
|
8880004.35
|
基本工资
|
2975475
|
津贴补贴
|
3981452
|
奖金
|
252958
|
社会保障缴费
|
16704
|
绩效工资
|
1333272
|
伙食补助费
|
153793.35
|
其他工资福利支出
|
166350
|
二、商品和服务支出
|
1052599.48
|
办公费
|
66960
|
手续费
|
2000
|
水费
|
6933.6
|
邮电费
|
132786.8
|
取暖费
|
465960
|
物业管理费
|
900
|
差旅费
|
4833
|
维修(护)费
|
158835
|
电费
|
71500.58
|
培训费
|
10186.5
|
公务接待费
|
1090
|
劳务费
|
105600
|
专用材料费
|
18060
|
福利费
|
|
公务用车运行维护费
|
|
其他商品和服务支出
|
6954
|
三、对个人和家庭的补助
|
2066320.92
|
离休费
|
|
退休费
|
1360368.2
|
生活补助
|
132558.72
|
医疗费
|
|
奖励金
|
|
住房公积金
|
573394
|
提租补贴
|
|
四、其他资本性支出
|
|
办公设备购置
|
|
表四:城区检察院2015年“三公”经费情况统计表
单位:元
项 目
|
2015 年决算
|
合 计
|
635597
|
1、因公出国(境)费用
|
|
2、公务接待费
|
1090
|
3、公务用车费
|
|
其中:(1)公务用车运行维护费
|
634507
|
(2)公务用车购置费
|
|
表五:城区检察院2015年财政拨款收入支出决算总表
|
财决01-1表
|
金额单位:元
|
收 入
|
支 出
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按功能分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
项目(按支出性质和经济分类)
|
行次
|
年初预算数
|
调整预算数
|
决算数
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
小
计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
|
1
|
2
|
3
|
栏 次
|
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
栏 次
|
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
|
|
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、基本支出
|
54
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
|
|
|
二、外交支出
|
32
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
人员经费
|
55
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3
|
|
|
|
三、国防支出
|
33
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
日常公用经费
|
56
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4
|
|
|
|
四、公共安全支出
|
34
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、项目支出
|
57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
5
|
|
|
|
五、教育支出
|
35
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设类项目
|
58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6
|
|
|
|
六、科学技术支出
|
36
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
行政事业类项目
|
59
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
7
|
|
|
|
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8
|
|
|
|
八、社会保障和就业支出
|
38
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
61
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
9
|
|
|
|
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
62
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
10
|
|
|
|
十、节能环保支出
|
40
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
63
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
11
|
|
|
|
十一、城乡社区支出
|
41
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出经济分类
|
64
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
12
|
|
|
|
十二、农林水支出
|
42
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
工资福利支出
|
65
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
13
|
|
|
|
十三、交通运输支出
|
43
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
商品和服务支出
|
66
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
14
|
|
|
|
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对个人和家庭的补助
|
67
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
15
|
|
|
|
十五、商业服务业等支出
|
45
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
对企事业单位的补贴
|
68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
16
|
|
|
|
十六、金融支出
|
46
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
债务利息支出
|
69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
17
|
|
|
|
十七、援助其他地区支出
|
47
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本建设支出
|
70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
18
|
|
|
|
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他资本性支出
|
71
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
19
|
|
|
|
十九、住房保障支出
|
49
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
其他支出
|
72
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20
|
|
|
|
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
73
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21
|
|
|
|
二十一、其他支出
|
51
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
74
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
22
|
|
|
|
二十二、债务还本支出
|
52
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
75
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
23
|
|
|
|
二十三、债务付息支出
|
53
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
76
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计
|
24
|
|
|
|
本年支出合计
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年支出合计
|
77
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
25
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
78
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
|
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
基本支出结转
|
80
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
项目支出结转和结余
|
81
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
29
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
82
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
总计
|
30
|
|
|
|
总计
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
支出总计
|
83
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
表六:城区检察院2015年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
|
财决09表
|
|
金额单位:元
|
|
项目
|
年初结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出
|
项目支出
|
合计
|
基本支出结转
|
项目支出结转和结余
|
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
小计
|
其中:基本建设资金收入
|
小计
|
人员经费
|
日常公用经费
|
小计
|
其中:基本建设资金支出
|
小计
|
其中:基本建设资金结转和结余
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
|
合计
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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三、2015年部门决算情况说明
(一)收入情况说明
我院2015年度收入情况如下:
财政拨款收入为13952525.27元,其他收入为4182.24元,合计为13956707.51元。上年结转结余为1775943.29元。
(二)支出情况说明
我院2015年度支出情况如下:
本年共支出14214842.27元,其中行政运行(2040401)为11998924.75元,一般行政管理事务(2040402)为2210917.52元,其他支出5000元。
(三)“三公”经费情况说明
1、2015年,我院在严格管理、精简办公之下,“三公经费”总支出为635597元。
2、公务用车运行维护费为:634507元。
2015年我院现共有车辆37辆,按照上级文件规定,每辆车2万元的经费指标,未超出74万元的规定标准。购置公务用车0台。
3、2015年因公出国(境)费用为0元,接待0批,共接待外地客人来院或途径院就餐学习考察0批,支出相关费用0元,公务接待费为1090元,接待检查用餐,用餐地点为区政府食堂。