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城区检察院2015 年部门决算公开情况
时间:2018-05-21  作者:  新闻来源:  【字号: | |

城区检察院2015 年部门决算公开情况

一、单位概况

(一)主要职能

人民检察院是国家的法律监督机关,主要任务是依法履行监督职能,保证国家法律的统一和正确实施。

中华人民共和国人民检察院是国家的法律监督机关,代表国家行使检察权。人民检察院由同级人民代表大会产生,向同级人民代表大会负责并报告工作。人民检察院依照法律规定独立行使检察权,不受行政机关、社会团体和个人的干涉。1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权;   2、对于直接受理的刑事案件进行侦查;3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查,决定是否批准逮捕、起诉;对于公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督;4、对于刑事案件提起公诉,支持公诉;对于人民法院刑事审判活动是否合法实行监督;5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督;6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督;7法律规定的其他职权。

 

 

 

 

 

 

表一:城区检察院2015年收支决算总表

                                                                 单位:元

收入

支出

项目

行次

2015

项目

行次

2015

一、财政拨款收入

1

13952525.27

一、一般公共服务支出

28

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

14209842.27

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

六、其他收入

6

4182.24

六、科学技术支出

33

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

 

 

22

 

二十二、其他支出

49

5000

 

23

 

 

50

 

本年收入合计

24

13956707.51

本年支出合计

51

14214842.27

用事业基金弥补收支差额

25

 

结余分配

52

 

年初结转和结余

26

1775943.29

年末结转和结余

53

1517808.53

合计

27

15732650.8

合计

54

15732650.8

 

 

 

 

 

 

 

表二:城区检察院2015年一般公共预算支出决算表

                                                               单位:元

科目名称

 2015年决算

合计

基本支出

项目支出

合计

14214842.27

11998924.75

2215917.52

204

公共安全支出

14209842.27

11998924.75

2210917.52

20402

公安

 

 

 

2040299

  其他公安支出

 

 

 

20404

检察

14209842.27

11998924.75

2210917.52

2040401

  行政运行

11998924.75

11998924.75

 

2040402

  一般行政管理事务

2210917.52

 

2210917.52

229

其他支出

5000

 

5000

22999

其他支出

5000

 

5000

2299901

  其他支出

5000

 

5000

2150805

中小企业发展专项

 

 

 

216

商业服务业等支出

 

 

 

21606

涉外发展服务支出

 

 

 

2160699

其他涉外发展服务支出

 

 

 

220

国土海洋气象等支出

 

 

 

22001

国土资源事务

 

 

 

2200199

其他国土资源事务支出

 

 

 

229

其他支出

 

 

 

22999

其他支出

 

 

 

2299901

其他支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表三:城区检察院2015 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

                                    单位:元

经济科目名称

  2015年决算数

合计

 

一、工资福利支出

8880004.35

基本工资

2975475

津贴补贴

3981452

奖金

252958

社会保障缴费

16704

绩效工资

1333272

伙食补助费

153793.35

其他工资福利支出

166350

二、商品和服务支出

1052599.48

办公费

66960

手续费

2000

水费

6933.6

邮电费

132786.8

取暖费

465960

物业管理费

900

差旅费

4833

维修(护)费

158835

电费

71500.58

培训费

10186.5

公务接待费

1090

劳务费

105600

专用材料费

18060

福利费

 

公务用车运行维护费

 

其他商品和服务支出

6954

三、对个人和家庭的补助

2066320.92

离休费

 

退休费

1360368.2

生活补助

132558.72

医疗费

 

奖励金

 

住房公积金

573394

提租补贴

 

四、其他资本性支出

 

办公设备购置

 

 

 

 

 

 

 

 

表四:城区检察院2015年“三公”经费情况统计表

                                        单位:元

项 目

  2015 年决算

  

635597

1、因公出国(境)费用

 

2、公务接待费

1090

3、公务用车费

 

其中:1)公务用车运行维护费

634507

2)公务用车购置费

 

                                       

 

 

 

 

 

 


表五:城区检察院2015财政拨款收入支出决算总表

财决01-1

                                                                                                                                                                    金额单位:元

    

    

    

   

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按功能分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数

项目(按支出性质和经济分类)

行次

年初预算数

调整预算数

决算数


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款


一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

2

3

   

 

4

5

6

7

8

9

10

11

12

   

 

13

14

15

16

17

18

19

20

21

一、一般公共预算财政拨款

1

 

 

 

一、一般公共服务支出

31

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、基本支出

54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

 

 

二、外交支出

32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    人员经费

55

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

三、国防支出

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    日常公用经费

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

四、公共安全支出

34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、项目支出

57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

五、教育支出

35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本建设类项目

58

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

六、科学技术支出

36

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    行政事业类项目

59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

七、文化体育与传媒支出

37

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

八、社会保障和就业支出

38

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

39

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

十、节能环保支出

40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

十一、城乡社区支出

41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出经济分类

64

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

十二、农林水支出

42

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    工资福利支出

65

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

十三、交通运输支出

43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    商品和服务支出

66

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 

十四、资源勘探信息等支出

44

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对个人和家庭的补助

67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

 

 

 

十五、商业服务业等支出

45

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    对企事业单位的补贴

68

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 

十六、金融支出

46

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    债务利息支出

69

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

 

 

 

十七、援助其他地区支出

47

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本建设支出

70

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

十八、国土海洋气象等支出

48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他资本性支出

71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

十九、住房保障支出

49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    其他支出

72

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

50

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

二十一、其他支出

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

74

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

二十二、债务还本支出

52

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

二十三、债务付息支出

53

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

24

 

 

 

本年支出合计

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年支出合计

77

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年初财政拨款结转和结余

26

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年末财政拨款结转和结余

79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一、一般公共预算财政拨款

27

 

 

 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    基本支出结转

80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

28

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    项目支出结转和结余

81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

29

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

82

 

 

 

 

 

 

 

 

 

总计

30

 

 

 

总计

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出总计

83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

表六:城区检察院2015政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

                                                                             财决09

 

                                                                          金额单位:元

 

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转

项目支出结转和结余

 

小计

其中:基本建设资金结转和结余

小计

其中:基本建设资金收入

小计

人员经费

日常公用经费

小计

其中:基本建设资金支出

小计

其中:基本建设资金结转和结余

 
 

栏次

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

三、2015部门决算情况说明

(一)收入情况说明

我院2015年度收入情况如下:

财政拨款收入为13952525.27元,其他收入为4182.24元,合计为13956707.51元。上年结转结余为1775943.29元。

(二)支出情况说明

我院2015年度支出情况如下:

本年共支出14214842.27元,其中行政运行(2040401)为11998924.75元,一般行政管理事务(2040402)为2210917.52元,其他支出5000元。

(三)“三公”经费情况说明

12015年,我院在严格管理、精简办公之下,“三公经费”总支出为635597元。

2、公务用车运行维护费为:634507元。

2015年我院现共有车辆37辆,按照上级文件规定,每辆车2万元的经费指标,未超出74万元的规定标准。购置公务用车0台。

32015年因公出国(境)费用为0元,接待0批,共接待外地客人来院或途径院就餐学习考察0批,支出相关费用0元,公务接待费为1090元,接待检查用餐,用餐地点为区政府食堂。

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